为促进归口科研院管理校设事业单位健全内控机制,加强风险管控,守牢重大风险底线,2023年6月5日,归口科研院管理校设事业单位内部审计工作进场会在紫金港校区纳米楼395会议室顺利召开,正式启动科研院归口管理校设事业单位内部审计和风险排查工作。校党委常委、副校长王立忠出席会议并讲话。审计处常务副处长陈俊,科研院副院长吴勇军,审计处副处长胡敏芳,协审会计师事务所负责人,开展内审工作的校设事业单位负责人和内审工作联络员,科研院、审计处相关工作人员出席会议。会议由科研院副院长吴勇军主持。
王立忠首先肯定了各校设事业单位近几年发展成效,同时也指出各单位在开拓发展过程中暴露出的问题。他表示,今年是学校异地研究机构规范管理、提能增效的重点年,此次内部审计工作,既是对各校设事业单位的一次全面体检,也是学校对异地研究机构规范管理工作的一项创新举措,并就此次内审工作提出几点要求:一是高度重视、严格落实。各校设事业单位应以主要领导为责任人牵头成立内部审计工作小组,积极配合会计师事务所开展工作,严肃认真完成内审工作;二是高效推进、严查问题。各事务所应在审计处业务指导下,配强审计力量,严格开展工作,严肃查找问题;三是严肃警示、严抓整改。针对内审工作发现问题,各校设事业单位应逐项查摆问题原因、落实整改责任人、提出整改举措,严肃全面开展整改工作,同时建立长效工作机制,确保整改实效。
吴勇军就此次内审工作前期准备、时间安排、工作内容、工作要求进行了详细说明。此次内审工作选取科研院归口管理的正式运行两年以上的14家校设事业单位进行内部综合审计。吴勇军指出,各校设事业单位应高度重视,以此次内审工作为契机,通过全面体检,全面厘清发展问题,建立健全内控机制,切实加强规范管理,以审促改、以审促建,全面推进校设事业单位健康高质量发展。
陈俊详细介绍了此次内审工作的有关事宜。他表示,此次内审工作开展,是学校完善校设事业单位内部治理,提升发展质量的具有重要意义的创新举措,审计处协同科研院将积极支持协审单位和被审计单位做好业务指导及统筹协调工作。陈俊指出,本次内审工作应做到目标清晰,重视审计方案、审计程序、审计取证和审计结论等;准确把握被审单位业务特点,关注重大问题、违规线索和风险事项;要坚决履行审计职责,做到真查、真改、真落实,确保全覆盖,无遗漏。
胡敏芳介绍了本次内审工作协审会计师事务所推荐选取情况,对被审单位与协审事务所对接工作提出要求并对对接过程中具体问题进行现场指导。
会上,14家校设事业单位与协审会计师事务所就内审工作具体开展进行对接沟通。